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`十一、现金流量` XY纵横财经 更新时间:20050816
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名称\年度(万元) │ 2005年中期 2004年末期 2004年中期 2003年末期
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经营活动现金流入 │ 45690.59 85019.88 34408.51 88966.54
经营活动现金流出 │ 50910.31 79662.04 37632.24 86972.13
经营活动现金净流量 │ -5219.72 5357.84 -3223.72 1994.41
投资活动现金流入 │ 34.79 85.63 3.40 71.08
投资活动现金流出 │ 9635.33 30400.26 9990.91 9258.14
投资活动现金净流量 │ -9600.54 -30314.63 -9987.51 -9187.06
筹资活动现金流入 │ 13400.00 56148.00 20641.97 35432.02
筹资活动现金流出 │ 12246.12 35790.24 13067.73 33653.98
筹资活动现金净流量 │ 1153.88 20357.76 7574.24 1778.04
现金及等价物净流量 │ -13602.12 -4572.10 -5621.41 -5414.17
每股经营活动现金净流量│ -0.174 0.286 -0.172 0.106
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注:每股经营活动现金净流量单位为元
`十二、财务状况` XY纵横财经 更新时间:20050816
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名称\年度 │ 2005年中期 2004年末期 2004年中期 2003年末期
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应收帐款周转率 │ 1.308 2.869 1.178 3.219
存货周转率 │ 1.219 2.272 0.877 2.729
总资产周转率 │ 0.292 0.633 0.273 0.749
流动比率 │ 0.826 0.998 1.400 1.503
速动比率 │ 0.520 0.674 0.915 1.036
主营业务增长率 │ 45.224 7.423 4.575 31.112
税后利润增长率 │ 9.295 322.582 90.710 -74.932
净资产增长率 │ 0.622 7.460 2.466 1.749
总资产增长率 │ 2.465 38.878 7.600 13.745
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`十三、相关公告` XY纵横财经 更新时间:20060210
【2006年度公告】
[1]航天晨光股权分置改革方案实施公告
公司实施本次股权分置改革方案:流通股股东每10股获得股票2.5股。股
权登记日:2006年2月13日,对价股份上市日:2006年2月15日,当日公司股票
复牌;股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。自2006年2月15日起,公
司股票简称改为“G晨光”,股票代码保持不变。20060210(上海证券报)
[2]航天晨光股权分置改革相关股东会议表决结果公告
公司于2006年1月20日召开股权分置改革相关股东会议,会议以现场投票
、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方
案。20060124(上海证券报)
[3]航天晨光召开相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求,公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告
。董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开相关股东会议,会议采取现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006
年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00,
审议公司股权分置改革方案。20060118(上海证券报)
[4]航天晨光公告
公司股权分置改革方案已于2006年1月16日获得国务院国有资产监督管理
委员会有关批复文件的批准。20060117(上海证券报)
[5]航天晨光召开相关股东会议通知的更正公告
公司于2005年12月22日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《公司
关于召开相关股东会议的通知》,以及于2006年1月9日刊登于《中国证券报》
和《上海证券报》的《公司关于召开相关股东会议的第一次提示性公告》,公
司今日特刊登公告,对其中部分内容予以更正。20060113(上海证券报)
[6]航天晨光召开相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求,公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告
。董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开相关股东会议,会议采取现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006
年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00,
审议公司股权分置改革方案。20060109(上海证券报)
[7]航天晨光业绩预告修正公告
经对公司2005年度财务数据进行初步测算,预计2005年度净利润与上年同
期相比增长50%以上(上年同期净利润为3486.67万元)。公司2005年度具体财务
数据将在2005年年度报告中予以披露。20060105(上海证券报)
`十四、重大交易` XY纵横财经 更新时间:20050617
以14幢自有房产置换晨光集团位于上海浦东的13幢房产
公司于2005年4月16日召开二届五次董事会,审议通过公司与南京晨光集
团有限责任公司资产置换事项的议案。拟置出资产:公司目前滞留晨光集团正
学路一号大院内的自有房产共14幢,总建筑面积为24894.04平方米,净值17846
036.86元。置入资产:晨光集团位于上海浦东的房产,土地面积为19,807平方
米,建筑物(构)共建有13幢,总建筑面积为13,589平方米,净值合计为17842241
.77元。置换价格以重置价为定价依据,双方协商确定,交易总额不超过2000万
元。该项议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议批准。(20050419)
`十五、媒体报道` XY纵横财经 更新时间:20010522
航天晨光主营专用汽车类系列产品和波纹管类系列产品的研制、开发、生
产和销售。公司最近三年盈利状况趋势不佳。公司方面解释认为有两点原因:
一是公司产品所用原材料涨价导致毛利率降低,报告期公司产品综合毛利率为
19.38%,比上年同期降低5.8个百分点;二是由于南京市纬七路建设工程涉及
公司部分厂房拆迁引起损失(补偿尚未到位)。即便公司的解释是到位的,也
可以看出航天晨光的抗风险能力较差。这似乎是在2002年以来公司股价大幅回
落的原因。20031015(上海证券报)
航天晨光称,该公司三幢工房和一幢办公楼被划入南京市城市建设规划的
拆迁范围之内,公司的正常生产经营将受此影响。公司2002年前3季度的主营业
务收入虽然达到3.43亿元,但利润只有1480万元,2001年公司全年的利润也不过
3300万元,此次市政搬迁给公司预计造成的损失为1800万元,扣除南京市建委的
成本补偿之后,仍将对公司造成1370万元的损失。从公司的公开信息来看,公司
2002年前3季度的订货额较2001年增长了34%,未来业绩有一定的增长潜力,但从
绝对值来看,搬迁带来的损失很可能会抵消公司的业绩增长。20030402(上海证
券报)
对于许多人来说,航空航天技术高深莫测且遥不可及,传统的军工企业同
样充满着神秘感。这也许就是人们走进航天晨光那处处刻有历史印痕、管理又
相当严格的厂区时常常肃然起敬的主要原因。公司董秘吴道琴却说,科技应用
是没有边界的,将航天科技,包括其特殊的工艺技术、操作规程、标准要求乃
至军品生产的管理模式等全面运用于民品的开发生产,是航天晨光的一大特色
。杜尧总经理表示,今后,航天晨光还将瞄准国际先进水平,采用技术嫁接和
管理嫁接,继续做大主业,并进一步打造以航天应用技术为特色的核心竞争力
。20021112(中国证券报)
航天晨光2001年5月24日向社会公开发行4000万股A股,并于同年6月15日
在上交所挂牌上市。上市一年多来,公司一方面通过技术引进、合资合作和自
主开发相结合,积极研发新产品,寻求新的利润增长点,另一方面充分利用原
有军工生产企业的优势,扩大军品市场,稳固现有主营业务,同时通过与控股
股东之间的资产置换和购并等措施,以优化企业产品结构,基本形成了以专用
汽车类和波纹管类两大产品为龙头,以高新技术产品为骨干,以多元化发展为
特征的经营格局。20021112(中国证券报)
航天晨光是一家以生产油罐车、撒水车等特种车辆为主的上市公司,特种
车辆的销售收入大约占公司主营收入的一半,近年来公司又加大了环卫行业的
垃圾车等特种车辆的生产,希望环卫领域成为公司新的利润来源。今天他们与
日本森田公司合资生产的第一批环保车辆正式交付使用。此次航天晨光交货的
是最新生产的十台载重量为三吨的压缩式垃圾车。这批车的合同额为200多万
元,买方是上海浦东新区环卫公司,航天晨光的销售负责人表示,公司希望明
年垃圾车和吸污车的销售产值要达到5000万元左右,成为公司新的增长点。20
021030(央视:证券时间)
`十六、相关评论` XY纵横财经 更新时间:20041019
航天晨光(600501)公布三季度报显示:今年1--9月份实现主营业务收
入5.08亿元,比上年同期增长7.52%;实现主营业务利润1.12亿元,比上年同
期增长27.81%;实现净利润1930.96万元,比上年同期增长96.47%,出现了
主营业务收入、主营业务利润、净利润增幅依次加大的现象。公司的主营业务
是专用汽车和波纹柔性管。受到国家宏观调控、治理双超等影响,专用汽车销
售收入基本与去年同期持平,而公司的波纹柔性管由于一直处于行业领先地位
,新技术、新产品的优势保证了此项业务收入的稳定增长。20041019(上海证
券报)
据武汉证券余凯分析:航天晨光2001年实现主营业务收入4.41亿元,同比
增长22.7%;净利润3300.91万元,同比增长48.94%(调整后)。报告期内业
绩大幅增长的主要原因是主营业务专用汽车类和波纹管类产品收入增加和营业
外支出减少95%。报告期内,公司募集资金3.04亿元,当年仅投入项目资金55
91.94万元,主要用于新品研制和项目开发建设上,不过项目大部分正处于投
入期,尚未形成盈利能力。随着募集资金投资的技改项目在未来几年内逐步进
入产出期,公司的主营业务有望稳步增长。20020509(深圳特区报)
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